<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:pubblicazione xmlns:ns2="legge190_1_0">
    <metadata>
        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 
legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2020-01-15</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ATER L'AQUILA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-15</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
        <urlFile>https://www.ateraq.it/sites/default/files/ateraq_190_2020.xml</urlFile>
        <licenza>IODL</licenza>
    </metadata>
    <data>
        <lotto>
            <cig>68393970F4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ATER</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDI UFFICIO IN L'AQUILA, AVEZZANO, SULMONA ANNUALITA' 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01340590668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WASH AGENCY</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01340590668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WASH AGENCY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10675.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>5337.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>7458203FCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 31/12/2019 AL 31/03/2020.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16870.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0425E7662</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01680460662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPEZZA PASQUALINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01680460662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPEZZA PASQUALINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4937.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>4937.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0429C82F5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SISMA FABBRICATO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA - FABBRICATO H6 AQ - QUOTA FISSA PER NUOVO CONTATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01872450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATERNO GAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATERNO GAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>38.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z052A0FB6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE AREE IN MAGLIANO DEI MARSI LOC. ROSCIOLO E DI ALTRE LOCALITA' NELLA PROVINCIA DI L'AQUILA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LDVRLF46L22A345P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. RODOLFO LUDOVICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LDVRLF46L22A345P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. RODOLFO LUDOVICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z082404C4F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI GESTIONE, MANUTENZIONE  ORDINARIA E CONTABILIZZAZIONE COMSUMI DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO (TERMICO) DENOMINATO "THERMIE". AFFIDAM. INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - FABB. 1316-1317 AVEZZANO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01519540668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOCON</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01842950667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>13200.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z082544E47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI N. 10 CASSETTIERE - 10 LAVAGNE E N. 2 ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>429.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>429.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2A04974</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SOFWARE DENOMINATO CERTUS E N. 1 AGGIORNAMENTO DEL SOFWARE PRIMUS. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>554.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>554.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z122890825</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE PER PROCEDIMENTI LEGALI RECUPERO CREDITI UTENTI INADEMPIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01466730668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORTESI FATIMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466730668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORTESI FATIMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>9061.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z152563C04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOMINA MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRQMNO76D64A345W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONIA TARQUINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TRQMNO76D64A345W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONIA TARQUINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>568.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>568.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z192542BA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI AQ AZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A2778894</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO AD EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>10000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E2802C9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>HOUSING, BACKUP SERVIZIO E-MAIL, SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01165150499</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' INLINEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01165150499</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' INLINEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>960.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>960.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E2A433E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO PER MAGGIOR SICUREZZA DELLE FINESTRE DELLA SEDE ATER AQ.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA BUFFONE PIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA BUFFONE PIETRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>8000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E2A79F71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C308 E C300i IN DOTAZIONE AGLI AFFARI GENERALI E SERVIZIO TECNICO PER IL PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F2692A3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 50 PENNE PERSONALIZZATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11120810152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NATIONAL PEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11120810152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NATIONAL PEN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>100.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2127BB246</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE SIGECO WEB PER IL PERIODO 1/03/2019 - 28/02/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 27 MARZO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03378030484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA SIGECO-CSS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03378030484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA SIGECO-CSS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5423.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>5423.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2129BFE91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL'INSTALLAZIONE DI N. 9 PERSONAL COMPUTER E N. 12 MONITOR PRESSO GLI UFFICI ATER SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01652690668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEVICE STORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GURUSYS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01652690668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEVICE STORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11565.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>11565.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2727F36FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO PER GIORNATE DI FORMAZIONE E AFFINACAMENTO ATER DA TECNICO SIGECO NEL MESE DI DICEMBRE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03378030484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGECO-CSS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03378030484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGECO-CSS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A27AF873</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ROTTAMAZIONE E PERMUTA DEI BENI MOBILI INSERITI NEL LIBRO DEGLI INVENTARI DELL'ATER E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3  FATTURE PER L'ACQUISTO DI DUE FIAT PANDA 1.3 MJT EASY ED ANTICIPO SU ORDINE DI UNA FIAT TIPO 1.6 MJT LOUNGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117920668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCIPIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117920668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCIPIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35768.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>35768.61</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D2B2F3CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE  E AFFIANCAMENTO SOFTWARE INCASA E INMORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03378030484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGECO-CSS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03378030484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGECO-CSS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3027E3886</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CHIUSURE PORTE A SEGUITO SLOGGI PERIODO 05.10 AL 17.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15585.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>15585.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z342ABA10F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI 3 MODULI LIBRERIA DA 4 ANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01155250663</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFFARREDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01155250663</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFFARREDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2070.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2070.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35299EAA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICE CANON IRC 2220i AL 31.07.2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>891.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>891.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z37296C155</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE VASO D'ESPANSIONE  DELLA CENTRALE TERMICA - "THERMIE" - AVEZZANO VIA NENNI/VIA PARRI - F.TI N. 1316 E N.1317</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13750.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>13750.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3829E6F71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE "AUTODESK AUTOCAD LT" E DI N. 2 AGGIORNAMENTI DEL MEDESIMO SOFTWARE. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00732590674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITENCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00732590674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITENCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2808.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2808.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3927D992C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA SISTEMATICA, MANUTENZIONE ORDINARIA, RINNOVO LICENZE PANDA ANTIVIRUS 2019, RINNOVO SUPPORTO AL FIREWALL CHECKPOINT 2100 CON SOFTWARE NEXT GENERATION THREAT PREVENTION 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12070.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z392945346</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI UN FAX CON MODEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>257.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>257.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C25F9416</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTOCOMPUTER PORTATILE PER COMMISSARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GURUSYS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GURUSYS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1431.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1431.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2B19EB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA PORTE, RELATIVE A RIPRESA, RICONSEGNA E RIPARAZIONE DI ALLOGGI A SEGUITO DI SFRATTI E/O DI OPERAZIONI DI SEQUESTRI GIUDIZIARI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA FANTAUZZI GEOM. ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA FANTAUZZI GEOM. ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14224.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>14224.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D100FB44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO 01/07/2018 AL 30/12/2018 SEDE ATER E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>13000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F27AD1FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C308 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO PER IL PERIODO GENNAIO/ SETTEMBRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4121C14AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO D'ALLARME - ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01893780666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA PLANET 99 SRL,</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01893780666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA PLANET 99 SRL,</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4128DEE16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI BANCHI E MODIFICA SEDIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI AUTORIZZATE DALLA REGIONE ABRUZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01155250663</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFFARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01155250663</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFFARREDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2025.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2025.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z432B457BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE RI-CONSULTA WEB.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200250682</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEM AUTOMATION</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200250682</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEM AUTOMATION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B28AC00D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO/FORNITURA DI N. 2 CALDAIE L'AQUILA VIA PIZZO CEFALONE - F.TO 738 AQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106930662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI PAOLINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05611580720</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNAMORATI EDILIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00070420666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' AQUILANA MARTINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106930662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI PAOLINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1295.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1295.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4F26EE04C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO PER REDAZIONE APE  FABB. ATER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03153360619</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAGLIARDE BENITO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03153360619</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAGLIARDE BENITO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>16378.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5028DB557</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PRESELEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI B/3 AREA AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10990660150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUANTA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10990660150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUANTA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2150.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522859E26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01902160686</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIREGROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01902160686</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIREGROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>272.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5420F096A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI FABB. B1-C1-C2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01974920660</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARAVA'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01974920660</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARAVA'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2340.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1140.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z55255409E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA IMB. POSTALIZZAZIONE PER INVIO FATTURAZIONE E BOLLETTINI UTENTI DIVERSI PERIODO 2019-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCURIO SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCURIO SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>3596.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z552A797B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE E DI RIPARAZIONI VARIE PRESSO FABBR. N. 1609 SCALA A SITO IN VIA XXV APRILE N. 18, SULMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>745.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>745.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5627C83AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMPENSO PER SPESE LEGALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01947030688</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOCURATOLO MARIANGELA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01947030688</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOCURATOLO MARIANGELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1040.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1040.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z58280F1A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ASCENSORE DEL F.TO N. 1681 SITO IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA AD AVEZZANO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12010021009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12010021009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A2B23300</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NJEVE, FORNITURA E STESURA DI SALE PER L'ANELLO VIARIO DEL COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E (AQ), COMPRESI PIAZZALI E ACCESSI AI FABBRICATI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01189560665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PACIFICI EMIDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01732500663</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCONA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612B230F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TERZXO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA SEDE ATER AQ VIA ANTICA ARISCHIA 46/E 2020-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01889710735</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICOSER</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01668180662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI IANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z63216E961</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE SEDE ATER AQ PERIODO 2018/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12195.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>12195.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6627A01DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMPENSO PER INCARICO DI IMPLEMENTEZIONE DI NUOVI PROCESSI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI ORGANIZZATIVE PER RECUPERO CREDITI ATER/MOROSITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01466730668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. CORTESI FATIMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466730668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. CORTESI FATIMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>14936.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6825E75E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIO VIA A. DE GASPERI, 3 FABB. 332 AVEZZANOI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01392070668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARGANI ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01392070668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARGANI ANTONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10002.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>10002.41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6929D6E0A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SISMA FABBRICATO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA - FABBRICATO H6 AQ - QUOTA FISSA PER NUOVO CONTATORE GAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01872450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATERNO GAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATERNO GAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>62.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z722692525</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BONIFICA PERIMETRO FABB. 1390 VIA AMITERNUM31/33 AQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01413740661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASM  L'AQUILA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01413740661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASM  L'AQUILA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>6000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z722A58B23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO, CON RELATIVO MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA, DI N. 8 PNEUMATICI INVERNALI E SOSTITUZIONE DI N. 8 PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI IN POSSESSO DELL'AZIENDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10154291008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOGOMME GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUNO GOMME</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01830590665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'AQUILA GOMME SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10154291008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOGOMME GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>499.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>499.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z77288F258</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE ATER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021760661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNECT DI ALESSIO LORENZETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021760661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONNECT DI ALESSIO LORENZETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3012.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7829FE981</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ATER</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2022 - OPERATORE ECONOMNICO: SICMABRUZZO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICMABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01700100660</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01072580663</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>START DI PACINI E DI BARTOLOMEO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICMABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782B407E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2321.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7928F149D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURE PORTE RELATIVE A RIPRESA, RICONSEGNA E RIPARAZIONE ALLOGGI A SEGUITO DI SFRATTI E/O DI OPERAZIONI DI SEQUESTRI GIUDIZIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15769.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>15769.61</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D27BB67B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AD EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01866060666</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MD APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2001.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2001.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F2865CB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FERELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FERELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1058.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1058.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z81291C323</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE DI AULA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI AUTORIZZATE DALLA REGIONE ABRUZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01021630668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIVERSITA' DELL'AQUILA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01021630668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIVERSITA' DELL'AQUILA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8224F8633</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA L. DA VINCI, 1 - FRAZ. VENERE A PESCINA - F.TO N. 1679</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01909440669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA D.V.A. LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01909440669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA D.V.A. LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30686.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>30686.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z822AC715A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 DIPENDENTE DI LIV. A3 AREA "A" - PROFILO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNCMGR78P45G751K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIA CIANCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGLDNL58S26L186F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANIELE DI GIULIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNCMGR78P45G751K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIA CIANCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DGLDNL58S26L186F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANIELE DI GIULIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8525D091F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA INCARICO DI "RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE" - ANNO 2019 - 1° SEMESTRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DCLNTN68R11F112S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIO DI CELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DCLNTN68R11F112S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIO DI CELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>3300.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862896EFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ASSISTENZA SVILUPPO NUOVA PROCEDURA MANUTENZIONE AGGIORNAMENTI SITO ISTITUZIONALE ATER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05515820487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA GOFREERIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05515820487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA GOFREERIDE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4260.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>4260.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C28C9882</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTO AZIENDALE  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01705350682</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED OIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01705350682</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED OIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2368B2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO TONER ESAUSTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01556780680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIAMUS ECOLOGIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556780680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIAMUS ECOLOGIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>310.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>310.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z95214D5B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200250682</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEM AUTOMATION DI ALFONSINA LUCIANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200250682</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEM AUTOMATION DI ALFONSINA LUCIANI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>878.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>878.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9B2AC6867</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CHIUSURE PORTE A SEGUITO SLOGGI PERIODO 01.04 AL 30.06.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9398.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>9398.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F251FC9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONI CALDAIE PROVINCIA AQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35644.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>35644.31</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA2272D7E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CARBURANTE AUTO AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01064780669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGIP QUAIANNI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01064780669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGIP QUAIANNI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>3500.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA32A4DB1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SISMA FABBRICATO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E FABBR. H6 AQ - QUOTA FISSA PER NUOVO CONTATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01872450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATERNO GAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872450661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATERNO GAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>39.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA62B074C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA ANNUALE APPLICATIVO AVCP 190 FROM EXCEL TO XML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA727E1EC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO AD EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568140667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FANTAUZZI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>40000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD24FAA4D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI SVOLTE DALL'ATER IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE E AUTOGESTIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 01.07.2018-31.07.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01775370665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBORIO D'AMORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01775370665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBORIO D'AMORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10254.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>10254.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD25DE1CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE NOTARILI PER ATTI DI RICOGNIZIONE DELLA RISPETTIVA PROPRIETA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITARIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "AREA A BREVE" VIA XX SETTEMBRE - VIA FONTE PRETURA E VIA CASTIGLIONE AQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLTVCN44R14A345E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOTAIO GALEOTA VINCENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLTVCN44R14A345E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOTAIO GALEOTA VINCENZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>3215.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF296C24D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE D'ACQUISTO AGGIORNAMENTO DI N. 1 TERMUS+TERMUS-I+ TERMUS-DIM V.BIM ONE ED ASSISTENZA AMICUS ED N. 1 AGGIORNAMENTO TERMUS CRT.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>566.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>566.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB127AD252</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C308 IN DOTAZIONE AGLI AFFARI GENERALI PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB12A798FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI ALLOGGIO UT. 653 SFITTA DEL CONDOMINI0 VIA AVEZZANO 6 FABB. 118 IN SULMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PCLNGL66M01I804T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ANGELO TENDAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PCLNGL66M01I804T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ANGELO TENDAGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>735.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>735.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB227AD19C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE CANON IRC222Oi PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICM ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>409.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>409.77</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB3286CEBF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 BANCHE DATI GIURIDICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIUFFRE' EDITORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIUFFRE' EDITORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB32AA17CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SULL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEL FABBRICATO 1585 SITO IN P.ZZA CIFANI 2, SCALA B-L'AQUILA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.C.E SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.C.E SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>160.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB627A6FA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE TINN GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TINN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00984390674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TINN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2268.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2268.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE2A18B6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DALLA DITTA KONE PER VERIFICA BIENNALE ESEGUITA DALLA ECO CERTIFICAZIONE ANNO 2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA SOCIETA' KONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA SOCIETA' KONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>556.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>556.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC02ABA08E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ASCENSORE DEL F.TO N. 1685 SITO IN VIA PIEMONTE, 11 A L'AQUILA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533100424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AQUILANA ASCENSORI STRINGINI CSA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533100424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AQUILANA ASCENSORI STRINGINI CSA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>980.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC31F74426</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DOCFA FABB. ATER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03153360619</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAGLIARDE BENITO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03153360619</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAGLIARDE BENITO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>4072.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE28E4036</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENTILCONVETTORI/SEDE ATER. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617670664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF240C1AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORRISPETTIVO PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GURUSYS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01652690668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEVICE STORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01700100660</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER MANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632470662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM COMPUTER</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01700100660</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GURUSYS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD029A5A0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PIATTAFORMA "TRASPARE" PER LA GESTIONE INFORMATICA DEGLI APPALTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LG SOLUTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01850570746</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AMICA SOC.COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA CONSULT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LG SOLUTION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>3985.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD229762BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI HARDWARE NECESSARI ALLA INSTALLAZIONE DELLA RETE TELEFONICA VOIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>990.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD81C67BB2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE UFFICI ATER AQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2660.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2280.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB2A9FD54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REINTEGRO FONDO SPESE POSTE ITALIANE PER MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF2ABA016</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO ATER SITO IN VIA DELLA VITTORIA 112 MORINO - FABB. 741 UTENZA 5247.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03765640408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA ENERGIA SOC. CONS. A.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03765640408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA ENERGIA SOC. CONS. A.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>711.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>711.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72A79ACA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RC AUTO AZIENDALI FIAT PANDA TARGATE FT197PT E FT198PT PER IL PERIODO 23.11.2019 - 23.11.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05380900968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURICH ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05380900968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURICH ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>754.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>754.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA2A4A4B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO FONDIRIGENTI N. 3/2018 - LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SOSTENUTI DAI DIRIGENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02434620692</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECSIAL ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02434620692</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECSIAL ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>15000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF128FC02F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01646210664</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABIT SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>230.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF32B05D6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN MONTASCALE IN VIA S. MARIA NIVES A MAGLIANO DEI MARSI, F.TO 1626 UT. 10360. IMPRESA ESIS SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12010021009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01642650673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEL E CEAMONTACO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12010021009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF92728C4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00083210666</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>A.T.E.R.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ASSISTENZA E BACKUP SW PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781160443</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN KEY</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781160443</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN KEY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</ns2:pubblicazione>